Page 96 - 2019 PERFORMANS RAPOR
P. 96

KARESĠ BELEDĠYESĠ                                                 2019 Yılı Performans Programı

                            G01 - F14 Sağlık İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş
                 A1SA1SH2 PH2  araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının   20.000,00  0,017      -   0  20.000,00  0,017
                           yapılması
                            G01 - F15 Strateji Geliştirme Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
                 A1SA1SH2 PH2  göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve                120.000,00   0,101      -   0               120.000,00   0,101
                           bakımlarının yapılması
                            G01 - F16 Teftiş Kurulu Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş
                 A1SA1SH2 PH2  araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının   _  _  _   _
                           yapılması
                            G01 - F17 Temizlik İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş
                 A1SA1SH2 PH2  araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının           11.123.500,00   9,328      -   0          11.123.500,00   9,328
                           yapılması
                            G01 - F18 Yapı Kontrol Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş
                 A1SA1SH2 PH2  araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının                  30.000,00   0,025      -   0                 30.000,00   0,025
                           yapılması
                            G01 - F19 Yazı İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş
                 A1SA1SH2 PH2  araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının                  80.000,00   0,067      -   0                 80.000,00   0,067
                           yapılması
                            G01 - F20 Zabıta Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-
                 A1SA1SH2 PH2  gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının                  90.000,00   0,075      -   0                 90.000,00   0,075
                           yapılması
                 A1SA1SH3 PH3  G01 - F01 Veri tabanı sunucu bakım onarım               500.000,00   0,419      -   0               500.000,00   0,419

                 A1SA1SH3 PH3  G02 - F02 Mevcut yazılımların bakımlarının yapılması               350.000,00   0,294      -   0               350.000,00   0,294

                            G03 - F03 Bilgisayar ve malzeme alımları, bakım onarımlarının
                 A1SA1SH3 PH3                                              450.000,00   0,377      -   0               450.000,00   0,377
                           yapılması
                            G04 - F04 Yazılım envanteri çıkarılarak gerekli yazılımların
                 A1SA1SH3 PH3                                              200.000,00   0,168      -   0               200.000,00   0,168
                           temin edilmesi
                            G01- F01 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Destek
                 A1SA1SH4 PH4  Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personel istihdam             3.600.000,00   3,019      -   0            3.600.000,00   3,019
                           edilmesi
                            G01 - F02 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik İnsan
                 A1SA1SH4 PH4  Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personel            3.190.000,00   2,675      -   0            3.190.000,00   2,675
                           istihdam edilmesi (%)
                            G01- F03 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Zabıta
                 A1SA1SH4 PH4  Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personel istihdam edilmesi             2.000.000,00   1,677      -   0            2.000.000,00   1,677
                           (%)
                            G01 - F04 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Park ve
                 A1SA1SH4 PH4  Bahçeler Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personel istihdam             3.000.000,00   2,516      -   0            3.000.000,00   2,516
                           edilmesi (%)
                            G01- F05 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Fen İşleri
                 A1SA1SH4 PH4  Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personel istihdam edilmesi             2.400.000,00   2,013      -   0            2.400.000,00   2,013
                           (%)
                            G02 - F06 Yıllık eğitim planının hazırlanması ve plandaki
                 A1SA1SH4 PH4                                              275.000,00   0,231      -   0               275.000,00   0,231
                           eğitimlerin gerçekleştirilmesi
                 A1SA1SH4 PH4   G03 - F07 Personel motivasyonu için etkinlik düzenlenmesi                130.000,00   0,109      -   0               130.000,00   0,109


                 A1SA1SH4 PH4  G04 - F08 Yurtiçi teknik ziyaretler düzenlenmesi                 29.000,00   0,024      -   0                 29.000,00   0,024

                            G05 - F09 Üst Yönetim ve Çalışanlar için yurtdışı teknik
                 A1SA1SH4 PH4                                              420.000,00   0,352      -   0               420.000,00   0,352
                           ziyaretler düzenlenmesi
                            G06 - F10 Müdürlük personellerinin eğitim ve teknik ziyaretlere
                 A1SA1SH4 PH4                                              565.000,00   0,474      -   0               565.000,00   0,474
                           katılım sağlaması
                            G01 - F01 Teknik şartnamelerin hazırlanarak ihale ilanlarına
                 A1SA1SH5 PH5                                                70.000,00   0,059      -   0                 70.000,00   0,059
                           çıkılması
                            G02 - F02 Plan ve programların baskı işlerinin yapılarak
                 A1SA1SH5 PH5                                                15.000,00   0,013      -   0                 15.000,00   0,013
                           müdürlüklere dağıtımının yapılması
                            G03 - F03 Bütçe baskı işlerinin yapılarak müdürlüklere
                 A1SA1SH5 PH5                                                40.000,00   0,034      -   0                 40.000,00   0,034
                           dağıtımının yapılması
                            G04 - F04 Kamu İç Kontrol Eylem Planı ve plan raporlarının
                 A1SA1SH5 PH5                                                15.000,00   0,013      -   0                 15.000,00   0,013
                           baskısının yapılarak müdürlüklere dağıtımının yapılması
                            G05 - F05 Eğitim, Teknik, Sosyal ve Kültürel amaçlı projelerin
                 A1SA1SH5 PH5                                              715.000,00   0,600      -   0               715.000,00   0,600
                           yazılarak ilgili kurum ve kuruluşlara başvuru yapılması

                                                           95
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101