Page 96 - 2019 PERFORMANS RAPOR
P. 96
KARESĠ BELEDĠYESĠ 2019 Yılı Performans Programı
G01 - F14 Sağlık İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş
A1SA1SH2 PH2 araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının 20.000,00 0,017 - 0 20.000,00 0,017
yapılması
G01 - F15 Strateji Geliştirme Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve 120.000,00 0,101 - 0 120.000,00 0,101
bakımlarının yapılması
G01 - F16 Teftiş Kurulu Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş
A1SA1SH2 PH2 araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının _ _ _ _
yapılması
G01 - F17 Temizlik İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş
A1SA1SH2 PH2 araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının 11.123.500,00 9,328 - 0 11.123.500,00 9,328
yapılması
G01 - F18 Yapı Kontrol Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş
A1SA1SH2 PH2 araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının 30.000,00 0,025 - 0 30.000,00 0,025
yapılması
G01 - F19 Yazı İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş
A1SA1SH2 PH2 araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının 80.000,00 0,067 - 0 80.000,00 0,067
yapılması
G01 - F20 Zabıta Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-
A1SA1SH2 PH2 gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının 90.000,00 0,075 - 0 90.000,00 0,075
yapılması
A1SA1SH3 PH3 G01 - F01 Veri tabanı sunucu bakım onarım 500.000,00 0,419 - 0 500.000,00 0,419
A1SA1SH3 PH3 G02 - F02 Mevcut yazılımların bakımlarının yapılması 350.000,00 0,294 - 0 350.000,00 0,294
G03 - F03 Bilgisayar ve malzeme alımları, bakım onarımlarının
A1SA1SH3 PH3 450.000,00 0,377 - 0 450.000,00 0,377
yapılması
G04 - F04 Yazılım envanteri çıkarılarak gerekli yazılımların
A1SA1SH3 PH3 200.000,00 0,168 - 0 200.000,00 0,168
temin edilmesi
G01- F01 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Destek
A1SA1SH4 PH4 Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personel istihdam 3.600.000,00 3,019 - 0 3.600.000,00 3,019
edilmesi
G01 - F02 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik İnsan
A1SA1SH4 PH4 Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personel 3.190.000,00 2,675 - 0 3.190.000,00 2,675
istihdam edilmesi (%)
G01- F03 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Zabıta
A1SA1SH4 PH4 Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personel istihdam edilmesi 2.000.000,00 1,677 - 0 2.000.000,00 1,677
(%)
G01 - F04 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Park ve
A1SA1SH4 PH4 Bahçeler Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personel istihdam 3.000.000,00 2,516 - 0 3.000.000,00 2,516
edilmesi (%)
G01- F05 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Fen İşleri
A1SA1SH4 PH4 Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personel istihdam edilmesi 2.400.000,00 2,013 - 0 2.400.000,00 2,013
(%)
G02 - F06 Yıllık eğitim planının hazırlanması ve plandaki
A1SA1SH4 PH4 275.000,00 0,231 - 0 275.000,00 0,231
eğitimlerin gerçekleştirilmesi
A1SA1SH4 PH4 G03 - F07 Personel motivasyonu için etkinlik düzenlenmesi 130.000,00 0,109 - 0 130.000,00 0,109
A1SA1SH4 PH4 G04 - F08 Yurtiçi teknik ziyaretler düzenlenmesi 29.000,00 0,024 - 0 29.000,00 0,024
G05 - F09 Üst Yönetim ve Çalışanlar için yurtdışı teknik
A1SA1SH4 PH4 420.000,00 0,352 - 0 420.000,00 0,352
ziyaretler düzenlenmesi
G06 - F10 Müdürlük personellerinin eğitim ve teknik ziyaretlere
A1SA1SH4 PH4 565.000,00 0,474 - 0 565.000,00 0,474
katılım sağlaması
G01 - F01 Teknik şartnamelerin hazırlanarak ihale ilanlarına
A1SA1SH5 PH5 70.000,00 0,059 - 0 70.000,00 0,059
çıkılması
G02 - F02 Plan ve programların baskı işlerinin yapılarak
A1SA1SH5 PH5 15.000,00 0,013 - 0 15.000,00 0,013
müdürlüklere dağıtımının yapılması
G03 - F03 Bütçe baskı işlerinin yapılarak müdürlüklere
A1SA1SH5 PH5 40.000,00 0,034 - 0 40.000,00 0,034
dağıtımının yapılması
G04 - F04 Kamu İç Kontrol Eylem Planı ve plan raporlarının
A1SA1SH5 PH5 15.000,00 0,013 - 0 15.000,00 0,013
baskısının yapılarak müdürlüklere dağıtımının yapılması
G05 - F05 Eğitim, Teknik, Sosyal ve Kültürel amaçlı projelerin
A1SA1SH5 PH5 715.000,00 0,600 - 0 715.000,00 0,600
yazılarak ilgili kurum ve kuruluşlara başvuru yapılması
95