Page 42 - 2019 PERFORMANS RAPOR
P. 42
KARESĠ BELEDĠYESĠ 2019 Yılı Performans Programı
AMAÇ 2- İş Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
Ġdare Adı KARESĠ BELEDĠYESĠ
Amaç A1SA2- İş Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Hedef A1SA2SH1- Hizmet Sunumunda Kalite ve Verimliliği Arttırmak
Performans Hedefi A1SA2SH1 PH1- Hizmet Sunumunda Kalite ve Verimliliği Arttırmak
Açıklamalar
Performans Gösterge 2017 2018 2019
1 G01- 2019 Yılına kadar en az 2 adet yönetim sistemi kurulması (adet) - - 2
Açıklama
2 G02- Belediyenin tüm faaliyet alanılarına yönelik AR-GE çalışmalarının yapılması (%) 100 100 100
Açıklama
G03- Karesi'yi ve Belediyeyi ilgilendiren gelişmeleri takip etmek amacıyla yayınlara abone
3 25 27 30
olunması (adet)
Açıklama
Kaynak Ġhtiyacı (2019) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe DıĢı Toplam
1 G01-F01 Kalite Yönetim Sistemi kurulması 55.000,00 - 55.000,00
2 G01-F02 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi kurulması 90.000,00 - 90.000,00
3 G02-F03 Müdürlükler bazında araştırma geliştirme çalışmaları yapılması 50.000,00 - 50.000,00
4 G03-F04 Dergi abonelikleri 100.000,00 - 100.000,00
5 G03-F05 Gazete abonelikleri 600.000,00 - 600.000,00
6 G03-F06 Gündem takibine yönelik abonelikler 50.000,00 - 50.000,00
7 G03-F07 Mevzuat takibine yönelik yayınların temin edilmesi 50.000,00 - 50.000,00
Genel Toplam 995.000,00 - 995.000,00
Ġdare Adı KARESĠ BELEDĠYESĠ
Performans Hedefi A1SA2SH1 PH1- Hizmet Sunumunda Kalite ve Verimliliği Arttırmak
Faaliyet Adı G01-F01 Kalite Yönetim Sistemi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar:
Ekonomik Kod 2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 55.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 55.000,00
Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı
Toplam Kaynak Ġhtiyacı 55.000,00
Ġdare Adı KARESĠ BELEDĠYESĠ
Performans Hedefi A1SA2SH1 PH1- Hizmet Sunumunda Kalite ve Verimliliği Arttırmak
Faaliyet Adı G01-F02 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Açıklamalar:
Ekonomik Kod 2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 90.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 90.000,00
Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı
Toplam Kaynak Ġhtiyacı 90.000,00
41