Page 45 - 2019 PERFORMANS RAPOR
P. 45
KARESĠ BELEDĠYESĠ 2019 Yılı Performans Programı
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
Ġdare Adı KARESĠ BELEDĠYESĠ
Amaç A1SA2- İş Süreçlerinin Performansını İyileştirmek
Hedef A1SA2SH3- Kurumiçi Koordinasyonu ve Kurumun Paydaşlarıyla İletişimini Güçlendirmek
Performans Hedefi A1SA2SH3 PH3- Kurumiçi Koordinasyonu ve Kurumun Paydaşlarıyla İletişimini Güçlendirmek
Açıklamalar
Performans Gösterge 2017 2018 2019
G01- Başkanlık Makamı'nın yıl içinde periyodik olarak müdürlere ve çalışanlara yönelik
1 50 50 50
toplantılar düzenlemesi (adet)
Açıklama
2 G02- Belediye faaliyetleri ile ilgili hazırlanan aylık bültenin yıl içinde toplam dağıtım sayısı (adet) 50.000 50.000 50.000
Açıklama
G03- Başkanlık Makamı'nın resmi törenlerde, özel toplantılarda ve yurtiçi-yurtdışı gezilerde
3 100 100 100
temsili ve Belediye adına gelen konukların ağırlanması (%)
Açıklama
Kaynak Ġhtiyacı (2019) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe DıĢı Toplam
1 G01-F01 Başkanlık Makamı'nın Müdürlerle toplantılar düzenlemesi 150.000,00 - 150.000,00
2 G01-F02 Başkanlık Makamı'nın çalışanlarla toplantılar düzenlemesi 100.000,00 - 100.000,00
3 G01-F03 Başkanlık Makamı personel toplantılarının tanıtımına yönelik çalışmaların yapılması 50.000,00 - 50.000,00
4 G02-F04 Aylık bülten basılması ve dağıtımının yapılması 200.000,00 - 200.000,00
5 G03-F05 Temsil ve tanıtma çalışmalarının yapılması 3.430.000,00 - 3.430.000,00
Genel Toplam - -
Ġdare Adı KARESĠ BELEDĠYESĠ
Performans Hedefi A1SA2SH3 PH3- Kurumiçi Koordinasyonu ve Kurumun Paydaşlarıyla İletişimini Güçlendirmek
Faaliyet Adı G01-F01 Başkanlık Makamı'nın Müdürlerle toplantılar düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:
Ekonomik Kod 2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 150.000,00
Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı
Toplam Kaynak Ġhtiyacı 150.000,00
Ġdare Adı KARESĠ BELEDĠYESĠ
Performans Hedefi A1SA2SH3 PH3- Kurumiçi Koordinasyonu ve Kurumun Paydaşlarıyla İletişimini Güçlendirmek
Faaliyet Adı G01-F02 Başkanlık Makamı'nın çalışanlarla toplantılar düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:
Ekonomik Kod 2019
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı 100.000,00
Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı
Toplam Kaynak Ġhtiyacı 100.000,00
44