Page 36 - 2019 PERFORMANS RAPOR
P. 36

KARESĠ BELEDĠYESĠ                                                 2019 Yılı Performans Programı

                Ġdare Adı       KARESĠ BELEDĠYESĠ
                Performans Hedefi  A1SA1SH4 PH4- Personel Motivasyon ve Verimliliğini Arttırmak

                Faaliyet Adı    G01-F01 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personel istihdam edilmesi
                Sorumlu Harcama Birimi  Destek Hizmetleri Müdürlüğü
                Açıklamalar:


                                    Ekonomik Kod                 2019
                         03     Mal ve Hizmet Alım Giderleri                  3.600.000,00

                                 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı                  3.600.000,00
                                Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı
                                                  Toplam Kaynak Ġhtiyacı                  3.600.000,00

                Ġdare Adı       KARESĠ BELEDĠYESĠ
                Performans Hedefi  A1SA1SH4 PH4- Personel Motivasyon ve Verimliliğini Arttırmak
                                G01-F02 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personel istihdam
                Faaliyet Adı
                                edilmesi (%)
                Sorumlu Harcama Birimi  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
                Açıklamalar:

                                    Ekonomik Kod                 2019
                         03     Mal ve Hizmet Alım Giderleri                  3.190.000,00
                                 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı                  3.190.000,00
                                Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı
                                                  Toplam Kaynak Ġhtiyacı                  3.190.000,00

                Ġdare Adı       KARESĠ BELEDĠYESĠ
                Performans Hedefi  A1SA1SH4 PH4- Personel Motivasyon ve Verimliliğini Arttırmak
                Faaliyet Adı    G01-F03 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Zabıta Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personel istihdam edilmesi (%)
                Sorumlu Harcama Birimi  Zabıta Müdürlüğü
                Açıklamalar:


                                    Ekonomik Kod                 2019
                         03     Mal ve Hizmet Alım Giderleri                  2.000.000,00

                                 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı                  2.000.000,00
                                Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı
                                                  Toplam Kaynak Ġhtiyacı                  2.000.000,00


                Ġdare Adı       KARESĠ BELEDĠYESĠ
                Performans Hedefi  A1SA1SH4 PH4- Personel Motivasyon ve Verimliliğini Arttırmak
                Faaliyet Adı    G01-F04 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personel istihdam edilmesi (%)
                Sorumlu Harcama Birimi  Park ve Bahçeler Müdürlüğü
                Açıklamalar:


                                    Ekonomik Kod                 2019
                         03     Mal ve Hizmet Alım Giderleri                  3.000.000,00

                                 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı                  3.000.000,00
                                Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı
                                                  Toplam Kaynak Ġhtiyacı                  3.000.000,00





                                                           35
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41