Page 35 - 2019 PERFORMANS RAPOR
P. 35
KARESĠ BELEDĠYESĠ 2019 Yılı Performans Programı
PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
Ġdare Adı KARESĠ BELEDĠYESĠ
Amaç A1SA1- Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek
Hedef A1SA1SH4- Personel Motivasyon ve Verimliliğini Arttırmak
Performans Hedefi A1SA1SH4 PH4- Personel Motivasyon ve Verimliliğini Arttırmak
Açıklamalar
Performans Gösterge 2017 2018 2019
1 G01- Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet alımı personel istihdam edilmesi (%) 100 100 100
Açıklama
2 G02- Çalışanların bilgilerini arttırmaya ve güncel tutmaya yönelik düzenlenen eğitim sayısı (adet) 6 6 6
Açıklama
3 G03- Çalışanların motivasyonunu arttırmaya yönelik düzenlenen etkinlik sayısı (adet) 2 2 2
Açıklama
G04- Üst yönetimin ve çalışanların örnek çalışmaları/uygulamaları yerinde gözlemlemelerine
4 20 20 20
yönelik gerçekleştirilecek yurtiçi teknik ziyaret sayısı (adet)
Açıklama
G05- Üst yönetimin ve çalışanların örnek çalışmaları/uygulamaları yerinde gözlemlemelerine
5 3 3 3
yönelik gerçekleştirilecek yurtdışı teknik ziyaret sayısı (adet)
Açıklama
6 G06- Tüm Müdürlüklerin eğitim ve teknik ziyaretlere katılım sağlanması (%) 100 100 100
Açıklama
Kaynak Ġhtiyacı (2019) (TL)
Faaliyetler
Bütçe Bütçe DıĢı Toplam
G01-F01 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
1 3.600.000,00 - 3.600.000,00
hizmet alımı personel istihdam edilmesi
G01-F02 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2 3.190.000,00 - 3.190.000,00
tarafından hizmet alımı personel istihdam edilmesi (%)
G01-F03 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Zabıta Müdürlüğü tarafından hizmet alımı
3 2.000.000,00 - 2.000.000,00
personel istihdam edilmesi (%)
G01-F04 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından
4 3.000.000,00 - 3.000.000,00
hizmet alımı personel istihdam edilmesi (%)
G01-F05 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hizmet alımı
5 2.400.000,00 - 2.400.000,00
personel istihdam edilmesi (%)
6 G02-F06 Yıllık eğitim planının hazırlanması ve plandaki eğitimlerin gerçekleştirilmesi 275.000,00 - 275.000,00
7 G03-F07 Personel motivasyonu için etkinlik düzenlenmesi 130.000,00 - 130.000,00
8 G04-F08 Yurtiçi teknik ziyaretler düzenlenmesi 29.000,00 - 29.000,00
9 G05-F09 Üst Yönetim ve Çalışanlar için yurtdışı teknik ziyaretler düzenlenmesi 420.000,00 - 420.000,00
10 G06-F10 Müdürlük personellerinin eğitim ve teknik ziyaretlere katılım sağlaması 565.000,00 - 565.000,00
Genel Toplam 15.609.000,00 - 15.609.000,00
34