Page 35 - 2019 PERFORMANS RAPOR
P. 35

KARESĠ BELEDĠYESĠ                                                 2019 Yılı Performans Programı


                                                   PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU
                Ġdare Adı       KARESĠ BELEDĠYESĠ
                Amaç            A1SA1- Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek
                Hedef           A1SA1SH4- Personel Motivasyon ve Verimliliğini Arttırmak
                Performans Hedefi  A1SA1SH4 PH4- Personel Motivasyon ve Verimliliğini Arttırmak
                Açıklamalar
                Performans Gösterge                                         2017       2018        2019
                 1  G01- Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hizmet alımı personel istihdam edilmesi (%)  100  100  100
                Açıklama
                 2  G02- Çalışanların bilgilerini arttırmaya ve güncel tutmaya yönelik düzenlenen eğitim sayısı (adet)  6  6  6
                Açıklama
                 3  G03- Çalışanların motivasyonunu arttırmaya yönelik düzenlenen etkinlik sayısı (adet)  2  2  2
                Açıklama
                   G04- Üst yönetimin ve çalışanların örnek çalışmaları/uygulamaları yerinde gözlemlemelerine
                 4                                                           20         20          20
                   yönelik gerçekleştirilecek yurtiçi teknik ziyaret sayısı (adet)
                Açıklama
                   G05- Üst yönetimin ve çalışanların örnek çalışmaları/uygulamaları yerinde gözlemlemelerine
                 5                                                           3          3           3
                   yönelik gerçekleştirilecek yurtdışı teknik ziyaret sayısı (adet)
                Açıklama
                 6  G06- Tüm Müdürlüklerin eğitim ve teknik ziyaretlere katılım sağlanması (%)  100  100  100
                Açıklama
                                                                                 Kaynak Ġhtiyacı  (2019) (TL)
                                         Faaliyetler
                                                                            Bütçe     Bütçe DıĢı  Toplam
                   G01-F01 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
                 1                                                               3.600.000,00                         -              3.600.000,00
                   hizmet alımı personel istihdam edilmesi
                   G01-F02 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
                 2                                                               3.190.000,00                         -              3.190.000,00
                   tarafından hizmet alımı personel istihdam edilmesi (%)
                   G01-F03 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Zabıta Müdürlüğü tarafından hizmet alımı
                 3                                                               2.000.000,00                         -              2.000.000,00
                   personel istihdam edilmesi (%)
                   G01-F04 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından
                 4                                                               3.000.000,00                         -              3.000.000,00
                   hizmet alımı personel istihdam edilmesi (%)
                   G01-F05 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hizmet alımı
                 5                                                               2.400.000,00                         -              2.400.000,00
                   personel istihdam edilmesi (%)
                 6  G02-F06 Yıllık eğitim planının hazırlanması ve plandaki eğitimlerin gerçekleştirilmesi              275.000,00                         -                 275.000,00
                 7  G03-F07 Personel motivasyonu için etkinlik düzenlenmesi              130.000,00                         -                 130.000,00
                 8  G04-F08 Yurtiçi teknik ziyaretler düzenlenmesi                    29.000,00                         -                   29.000,00
                 9  G05-F09 Üst Yönetim ve Çalışanlar için yurtdışı teknik ziyaretler düzenlenmesi              420.000,00                         -                 420.000,00
                10 G06-F10 Müdürlük personellerinin eğitim ve teknik ziyaretlere katılım sağlaması              565.000,00                         -                 565.000,00
                                                               Genel Toplam         15.609.000,00                         -            15.609.000,00
























                                                           34
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40