Page 354 - 2014 FAALİYET RAPORU
P. 354
2014 YILI FAALİYET RAPORU
Gider Kesin Hesabı
2014 mali yılı gider bütçesi “122.852.000” olarak tahmin edilmiş ve
“26.503.679,45” gerçekleşmiştir.
Bütçe Gideri
Gider Bütçe
Kodu Giderinin Türü Bütçe Tahmini Bütçe Gideri
01 Personel Giderleri 18.967.000 3.914.394,73
02 Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gider. 5.092.000 513.105,48
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 48.949.500 17.616.260,86
04 Faiz Giderleri 79.000 65.378,10
05 Cari Transferler 3.778.000 1.014.008,30
06 Sermaye Giderleri 40.815.000 3.380.531,98
07 Sermaye Transferleri 3.000 0
08 Borç Verme 2.000 0
09 Yedek Ödenekler 5.166.500 0
NET BÜTÇE GİDERİ 122.852.000 26.503.679,45
Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırması
2014 Net Gerçekleşme
No Müdürlük Adı Bütçe Tahmini Bütçe Ödeneği Oranı (%)
1 Özel Kalem Müdürlüğü 2.310.000 1.371.790,47 59,38%
2 Yapı Kontrol Müdürlüğü 556.000 141.904,64 25,52%
3 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3.857.500,00 507.202,17 13,15%
4 Mali Hizmetler Müdürlüğü 10.651.500,00 2.148.281,14 20,17%
5 Temizlik İşleri Müdürlüğü 4349000 2.882.676,61 66,28%
6 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 7.749.000,00 2.099.512,43 27,09%
7 Sağlık İşleri Müdürlüğü 2.172.000,00 449.396,29 20,69%
8 Yazı İşleri Müdürlüğü 894.000 271.918.39 30,42%
9 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 8.791.000,00 4.494.033,79 51,12%
10 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1.376.000 1.016.162,27 73,85%
11 Zabıta Müdürlüğü 7.495.000,00 639.569,38 8,53%
12 Fen İşleri Müdürlüğü 49.422.000,00 4.730.489,39 9,57%
13 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 11.041.000,00 1.747.355,13 15,83%
14 İnsan Kaynakları ve Eği m Müdürlüğü 5.810.000 1.539.691,50 26,50%
15 Bilgi İşlem Müdürlüğü 3.627.000 2.025.574,22 55,85%
16 Strateji Geliş rme Müdürlüğü 1.722.000,00 410.077,11 23,81%
17 Hukuk İşleri Müdürlüğü 915.000 28.044,52 3,06%
18 Te iş Müdürlüğü 114.000 0,00 0
TOPLAM 122.852.000 26.503.679,45 21,57%
C.1.3 Mali Denetim Sonuçları
2014 yılında belediye meclis üyeleri tarafından oluşturulan denetim
komisyonu çalışmaları devam etmekte olup, sonuçlanan mali denetim
bulunmamaktadır.
325