Page 99 - 2018 PP
P. 99
Karesi Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı
G01 - F08 İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün ihtiyaç
A1SA1SH2 PH2 analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin 2.810.000,00 2,430 - 0 2.810.000,00 2,430
edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01 - F09 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ihtiyaç
A1SA1SH2 PH2 analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin 1.608.000,00 1,391 - 0 1.608.000,00 1,391
edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01 - F10 Mali Hizmetler Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve 20.000,00 0,017 - 0 20.000,00 0,017
bakımlarının yapılması
G01 - F11 Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve 30.000,00 0,026 - 0 30.000,00 0,026
bakımlarının yapılması
G01 - F12 Özel Kalem Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve 411.000,00 0,355 - 0 411.000,00 0,355
bakımlarının yapılması
G01 - F13 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ihtiyaç
A1SA1SH2 PH2 analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin 950.000,00 0,822 - 0 950.000,00 0,822
edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01 - F14 Sağlık İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve 68.900,00 0,060 - 0 68.900,00 0,060
bakımlarının yapılması
G01 - F15 Strateji Geliştirme Müdürlüğünün ihtiyaç
A1SA1SH2 PH2 analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin 40.000,00 0,035 - 0 40.000,00 0,035
edilmesi ve bakımlarının yapılması
G01 - F17 Temizlik İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve 575.000,00 0,497 - 0 575.000,00 0,497
bakımlarının yapılması
G01 - F18 Yapı Kontrol Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve 60.000,00 0,052 - 0 60.000,00 0,052
bakımlarının yapılması
G01 - F19 Yazı İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve 285.000,00 0,246 - 0 285.000,00 0,246
bakımlarının yapılması
G01 - F20 Zabıta Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş
A1SA1SH2 PH2 araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve 265.000,00 0,229 - 0 265.000,00 0,229
bakımlarının yapılması
A1SA1SH3 PH3 G01 - F01 Veri tabanı sunucu bakım onarım 260.000,00 0,225 - 0 260.000,00 0,225
A1SA1SH3 PH3 G02 - F02 Mevcut yazılımların bakımlarının yapılması 150.000,00 0,130 - 0 150.000,00 0,130
G03 - F03 Bilgisayar ve malzeme alımları, bakım
A1SA1SH3 PH3 350.000,00 0,303 - 0 350.000,00 0,303
onarımlarının yapılması
G04 - F04 Yazılım envanteri çıkarılarak gerekli
A1SA1SH3 PH3 250.000,00 0,216 - 0 250.000,00 0,216
yazılımların temin edilmesi
G01- F01 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik
A1SA1SH4 PH4 Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hizmet alımı 4.000.000,00 3,459 - 0 4.000.000,00 3,459
personel istihdam edilmesi
G01 - F02 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik
A1SA1SH4 PH4 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hizmet 2.800.000,00 2,421 - 0 2.800.000,00 2,421
alımı personel istihdam edilmesi (%)
G01- F03 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik
A1SA1SH4 PH4 Zabıta Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personel 2.500.000,00 2,162 - 0 2.500.000,00 2,162
istihdam edilmesi (%)
G01 - F04 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik
A1SA1SH4 PH4 Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hizmet alımı 2.400.000,00 2,076 - 0 2.400.000,00 2,076
personel istihdam edilmesi (%)
G01- F05 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik
A1SA1SH4 PH4 Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personel 2.500.000,00 2,162 - 0 2.500.000,00 2,162
istihdam edilmesi (%)
G02 - F06 Yıllık eğitim planının hazırlanması ve plandaki
A1SA1SH4 PH4 345.000,00 0,298 - 0 345.000,00 0,298
eğitimlerin gerçekleştirilmesi
G03 - F07 Personel motivasyonu için etkinlik
A1SA1SH4 PH4 180.000,00 0,156 - 0 180.000,00 0,156
düzenlenmesi
97