Page 99 - 2018 PP
P. 99

Karesi Belediyesi                                                     2018 Yılı Performans Programı

                           G01 - F08 İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün ihtiyaç
                A1SA1SH2 PH2 analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin           2.810.000,00   2,430      -   0          2.810.000,00   2,430
                          edilmesi ve bakımlarının yapılması
                           G01 - F09 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ihtiyaç
                A1SA1SH2 PH2 analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin           1.608.000,00   1,391      -   0          1.608.000,00   1,391
                          edilmesi ve bakımlarının yapılması
                           G01 - F10 Mali Hizmetler Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
                A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve                20.000,00   0,017      -   0               20.000,00   0,017
                          bakımlarının yapılması
                           G01 - F11 Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
                A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve                30.000,00   0,026      -   0               30.000,00   0,026
                          bakımlarının yapılması
                           G01 - F12 Özel Kalem Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
                A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve              411.000,00   0,355      -   0             411.000,00   0,355
                          bakımlarının yapılması
                           G01 - F13 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ihtiyaç
                A1SA1SH2 PH2 analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin              950.000,00   0,822      -   0             950.000,00   0,822
                          edilmesi ve bakımlarının yapılması
                           G01 - F14 Sağlık İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
                A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve                68.900,00   0,060      -   0  68.900,00  0,060
                          bakımlarının yapılması
                           G01 - F15 Strateji Geliştirme Müdürlüğünün ihtiyaç
                A1SA1SH2 PH2 analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin                40.000,00   0,035      -   0               40.000,00   0,035
                          edilmesi ve bakımlarının yapılması
                           G01 - F17 Temizlik İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
                A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve              575.000,00   0,497      -   0             575.000,00   0,497
                          bakımlarının yapılması
                           G01 - F18 Yapı Kontrol Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
                A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve                60.000,00   0,052      -   0               60.000,00   0,052
                          bakımlarının yapılması
                           G01 - F19 Yazı İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine
                A1SA1SH2 PH2 göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve              285.000,00   0,246      -   0             285.000,00   0,246
                          bakımlarının yapılması
                           G01 - F20 Zabıta Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş
                A1SA1SH2 PH2 araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve              265.000,00   0,229      -   0             265.000,00   0,229
                          bakımlarının yapılması

                A1SA1SH3 PH3 G01 - F01 Veri tabanı sunucu bakım onarım             260.000,00   0,225      -   0             260.000,00   0,225


                A1SA1SH3 PH3 G02 - F02 Mevcut yazılımların bakımlarının yapılması             150.000,00   0,130      -   0             150.000,00   0,130

                           G03 - F03 Bilgisayar ve malzeme alımları, bakım
                A1SA1SH3 PH3                                            350.000,00   0,303      -   0             350.000,00   0,303
                          onarımlarının yapılması
                           G04 - F04 Yazılım envanteri çıkarılarak gerekli
                A1SA1SH3 PH3                                            250.000,00   0,216      -   0             250.000,00   0,216
                          yazılımların temin edilmesi
                           G01- F01 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik
                A1SA1SH4 PH4 Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hizmet alımı           4.000.000,00   3,459      -   0          4.000.000,00   3,459
                          personel istihdam edilmesi
                           G01 - F02 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik
                A1SA1SH4 PH4 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hizmet           2.800.000,00   2,421      -   0          2.800.000,00   2,421
                          alımı personel istihdam edilmesi (%)
                           G01- F03 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik
                A1SA1SH4 PH4 Zabıta Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personel           2.500.000,00   2,162      -   0          2.500.000,00   2,162
                          istihdam edilmesi (%)
                           G01 - F04 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik
                A1SA1SH4 PH4 Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hizmet alımı           2.400.000,00   2,076      -   0          2.400.000,00   2,076
                          personel istihdam edilmesi (%)
                           G01- F05 Personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik
                A1SA1SH4 PH4 Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hizmet alımı personel           2.500.000,00   2,162      -   0          2.500.000,00   2,162
                          istihdam edilmesi (%)
                           G02 - F06 Yıllık eğitim planının hazırlanması ve plandaki
                A1SA1SH4 PH4                                            345.000,00   0,298      -   0             345.000,00   0,298
                          eğitimlerin gerçekleştirilmesi
                           G03 - F07 Personel motivasyonu için etkinlik
                A1SA1SH4 PH4                                            180.000,00   0,156      -   0             180.000,00   0,156
                          düzenlenmesi



                                                           97
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104