Page 28 - 2019 PERFORMANS RAPOR
P. 28

KARESĠ BELEDĠYESĠ                                                 2019 Yılı Performans Programı

                Ġdare Adı      KARESĠ BELEDĠYESĠ
                Performans Hedefi  A1SA1SH2 PH2- İş Araç-Gereçlerinin Kapasitesini Geliştirmek
                               G01-F01 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının
                Faaliyet Adı
                               yapılması
                Sorumlu Harcama Birimi  Basın ve Halkla İlişkiker Müdürlüğü
                Açıklamalar:


                                    Ekonomik Kod                2019
                        03     Mal ve Hizmet Alım Giderleri                     230.000,00

                                 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı                     230.000,00
                                Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı
                                                 Toplam Kaynak Ġhtiyacı                     230.000,00

                Ġdare Adı      KARESĠ BELEDĠYESĠ
                Performans Hedefi  A1SA1SH2 PH2- İş Araç-Gereçlerinin Kapasitesini Geliştirmek

                Faaliyet Adı   G01- F02 Bilgi İşlem Müdürdlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
                Sorumlu Harcama Birimi  Bilgi İşlem Müdürlüğü
                Açıklamalar:

                                    Ekonomik Kod                2019
                        03     Mal ve Hizmet Alım Giderleri                  1.150.000,00

                                 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı                  1.150.000,00
                                Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı
                                                 Toplam Kaynak Ġhtiyacı                  1.150.000,00

                Ġdare Adı      KARESĠ BELEDĠYESĠ
                Performans Hedefi  A1SA1SH2 PH2- İş Araç-Gereçlerinin Kapasitesini Geliştirmek

                Faaliyet Adı   G01-F03 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
                Sorumlu Harcama Birimi  Destek Hizmetleri Müdürlüğü
                Açıklamalar:

                                    Ekonomik Kod                2019
                        03     Mal ve Hizmet Alım Giderleri                  1.270.000,00
                        06     Sermaye Giderleri
                                 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı                  1.270.000,00
                                Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı
                                                 Toplam Kaynak Ġhtiyacı                  1.270.000,00

                Ġdare Adı      KARESĠ BELEDĠYESĠ
                Performans Hedefi  A1SA1SH2 PH2- İş Araç-Gereçlerinin Kapasitesini Geliştirmek
                Faaliyet Adı   G01-F04 Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyaç analizine göre iş araç-gereç ve malzemelerinin temin edilmesi ve bakımlarının yapılması
                Sorumlu Harcama Birimi
                Açıklamalar:


                                    Ekonomik Kod                2019
                        03     Mal ve Hizmet Alım Giderleri                  4.386.000,00
                        06     Sermaye Giderleri                            1.110.000,00
                                 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı                  5.496.000,00
                                Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı
                                                 Toplam Kaynak Ġhtiyacı                  5.496.000,00






                                                           27
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33