Page 688 - 2015 FAALİYET RAPORU
P. 688
KARESİ BELEDİYESİ 2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU
Faal Faaliyet Sorumlu Gösterge Gösterge Ölçü Hedef Gerçekleşme Sonuç Açıklama
Kodu Birim Kodu Birimi Oranı
2.2.2.3 Destek Hizmetleri
Birimlerin KİK
Md. personeline yönelik
düzenlemeleri Hedef
düzenlenen eğitim sayısı
2.2.2 konusunda güncel Destek 2.2.2.3 (adet) 2 2 100,00 Gerçekleşmiştir
Destek Hizmetleri Md.
bilgiye sahip olmasının .
Personeline yönelik eğitim
sağlanması
düzenlenmesi (adet)
Hedef 2.3 Belediye faaliyetlerinin Stratejik Plan ve dönemsel Performans Programı’na uygunluğunu sağlamak 93,69
Proje, faaliyet ve hizmet 2.3.1.1 Raporlama
gerçekleşmelerinin plan, düzeninin oluşturulması
program ve bütçeye Strateji Geliştirme ve Mali Hedef
uygunluğunu takip Hizmetler Md. işbirliğinde
2.3.1 Strateji 2.3.1.1 (%) 100 75 75,00 Gerçekleşmiştir
etmek amacıyla gerçekleşmelerin plan ve .
altyapının geliştirilmesi bütçeye uygunluğunu takip
ve işlerliğinde etmek amacıyla raporlama
sürekliliğin sağlanması düzenin oluşturulması
Proje, faaliyet ve hizmet 2.3.1.2 Raporlama
gerçekleşmelerinin plan, düzeninin oluşturulması
program ve bütçeye Strateji Geliştirme ve Mali
uygunluğunu takip Hizmetler Md. işbirliğinde Hedef
2.3.1 Mali 2.3.1.1 (%) 100 100 100,00 Gerçekleşmiştir
etmek amacıyla gerçekleşmelerin plan ve
altyapının geliştirilmesi bütçeye uygunluğunu takip .
ve işlerliğinde etmek amacıyla raporlama
sürekliliğin sağlanması düzenin oluşturulması (%)
Proje, faaliyet ve hizmet
gerçekleşmelerinin plan, 2.3.1.3 Düzenlenen
program ve bütçeye toplantı sayısı
uygunluğunu takip Hizmet gerçekleşmelerinin Hedef
2.3.1 Strateji 2.3.1.2 tüm birimlerin katılacağı 3 (adet) 4 6 150,00 Gerçekleşmiştir
etmek amacıyla
altyapının geliştirilmesi aylık (Nisan, Temmuz, .
ve işlerliğinde Ekim, Ocak) toplantılarla
sürekliliğin sağlanması izlenmesi (adet)
Proje, faaliyet ve hizmet 2.3.1.4 Düzenlenen
gerçekleşmelerinin plan, toplantı sayısı
program ve bütçeye Hizmet gerçekleşmelerinin Hedef
uygunluğunu takip
2.3.1 Mali 2.3.1.2 tüm birimlerin katılacağı 3 (adet) 4 4 100,00 Gerçekleşmiştir
etmek amacıyla
aylık (Nisan, Temmuz, .
altyapının geliştirilmesi Ekim, Ocak) toplantılarla
ve işlerliğinde izlenmesi (adet)
sürekliliğin sağlanması
Proje, faaliyet ve hizmet
gerçekleşmelerinin plan, 2.3.1.5 Stratejik Plan ve
program ve bütçeye Performans Programı'na Hedef
uygunluğunu takip
2.3.1 Strateji 2.3.1.3 uyum oranı (%) 95 89,92 94,65 Gerçekleşmiştir
etmek amacıyla Plan ve program .
altyapının geliştirilmesi gerçekleşmeleri (%)
ve işlerliğinde
sürekliliğin sağlanması
Proje, faaliyet ve hizmet
gerçekleşmelerinin plan,
program ve bütçeye
2.3.1.6 Bütçe gerçekleşme Hedef
uygunluğunu takip
2.3.1 Mali 2.3.1.3 oranı (%) 80 74 92,50 Gerçekleşmiştir
etmek amacıyla
Bütçe gerçekleşmesi (%) .
altyapının geliştirilmesi
ve işlerliğinde
sürekliliğin sağlanması